中注协:2024年内控审计是管得住财务造假的好东西

2023年,57家会计师事务所就给3804家上市公司做了内部控制审计报告,当中有56家出了非标意见,问题大多出在资金活动、关联交易、担保这些七大领域。中新网北京4月8日报道,记者赵建华说。中注协(中国注册会计师协会)4月8日就给北京那边的事务所发了份约谈函,让他们说说手里那些上市公司客户2024年内控审计的事儿。 中注协觉得,内控审计是管得住财务造假的好东西。他们特意把这些情况和事务所说了一遍:先得把2024年的工作进度给报上来。咱们得按照规矩办事,不能敷衍塞责。审计的时候一定要把上市公司内部的控制建设情况摸透,再结合这几个常出问题的领域综合判断一下到底管没管住。最后发表意见时要独立客观公正,这对督促公司完善内控体系很有好处。 还有个重点就是要把业务规程搞完善。大家以后得小心别把实质性程序查出来的错报跟内控结论搞混了。对于报表里的非标意见,咱们也得掂量掂量背后的内控缺陷有多严重。总之得把内部控制的有效性给说清楚。