菲林格尔家居涉财务造假遭监管处罚 上市公司信披合规性再引关注

问题——监管现场检查揭示多环节合规缺口。根据公司披露的监管措施决定书,上海证监局核查中发现,菲林格尔在信息披露与公司治理上存在多项违规:其一,工程项目收入确认存在不实。公司通过使用不符合真实性要求的验收资料、推动项目相对方提前出具验收文件,以及以内部流程延后等方式安排收入确认,将原本不应计入2024年度的9个工程项目收入计入当期,导致2024年年度报告出现虚假记载。其二,部分金融资产分类不准确。公司分别于2021年8月和2021年12月以有限合伙人身份投资两只基金,但上述投资不符合权益工具定义,公司将持有期间的公允价值变动计入“其他综合收益”,对应的会计处理不符合规定,进而导致2021年至2024年年度报告存在虚假记载。其三,董事及高管薪酬审议程序不规范。2022年至2024年董事报酬未经股东(大)会审议,高级管理人员薪酬未经董事会批准并向股东(大)会说明,与公司治理规范要求不一致。

资本市场的公信力来自真实、准确、完整的信息披露。对企业而言,合规不是额外负担,而是长期竞争力的一部分。此次监管措施提示上市公司必须把内控与治理落实到流程、证据和责任上,以更透明的方式回应市场、以更规范的管理赢得信任,才能在行业周期与市场波动中保持稳健发展。